为进一步规范企业财务管理,助力企业实现高质量可持续发展,近期,县供销社监事会对社属企业开展财务收支检查工作。
此次检查以财务规范管理为核心,重点聚焦10家社属企业2023年至2024年财务工作规范性情况,通过检查财务凭证、查阅附件信息、核实财务数据等方式开展全面检查,采取“现场反馈问题+同步提出改进建议+汇总出具检查报告”的工作模式,为企业财务规范运营提出整改意见建议25条。
县供销社党组针对监事会提交的审查报告进行了工作安排,明确了责任科室、企业和牵头责任人,同时要求在规定时限内完成整改。
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