息烽县审计局关于对中华人民共和国国家金库息烽县支库2022年度办理财政预算收纳、划分、留解情况进行审计的通知

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中华人民共和国国家金库息烽县支库:

根据《中华人民共和国审计法》第十七条、《中华人民共和国审计法实施条例》第十六条的规定,我局决定派出审计组,自2023年4月12日起,对你单位2022年度办理财政预算收纳、划分、留解情况进行就地审计。必要时将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的办公条件。

组长:刘鸿

成员:唐娅(主审)  冯娅

附件:审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律

2023年4月7日


附件

审计“四严禁”工作要求

一、严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的,严格按照规定追究责任。

举报电话:0851-87721171 


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