一、预算调整事由
按照息烽县财政局《关于编制2025年度预算调整的通知》(息财预〔2025〕34号)文件要求,结合我镇1-9月预算收支完成情况,现对2025年年初预算进行预算调整,其中:人员经费根据本单位人员变动、调资等情况进行调整;公用经费按照人员定额原则保障,预算执行过程中不作调整;专项经费根据本单位支出需要进行调整。
二、公共预算收入调整情况
2025年预算调整后的公共预算收入为2747.76万元,比年初收入预算2686.27万元调增61.49万元。其中:一般公共预算收入为1560万元,未作调整;上级补助收入由年初预算1126.27万元调增61.49万元,调整为1187.76万元。
三、公共预算支出调整情况
2025年预算调整后的公共预算支出为2747.76万元,比年初预算2686.27万元调增61.49万元。按项目分类情况:
1.一般公共服务支出由年初预算955.81万元调整为1145.88万元,共调增190.07万元,其中:人员经费调增48.94万元,专项经费调增141.13万元;
2.国防支出年初预算3万元,不作调整;
3.公共安全支出由年初预算114.44万元调整为128.28万元,共调增13.84万元,为人员经费调增13.84万元;
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算2万元,不作调整;
5.社会保障和就业支出由年初预算220.43万元调整为208.59万元,共调减11.84万元,其中:人员经费调减12.17万元,专项经费增0.33万元;
6.卫生健康支出由年初预算85.78万元调整为84.21万元,共调减1.57万元,为人员经费调减1.57万元;
7.城乡社区支出由年初预算325.81万元调整为189.18万元,共调减136.63万元,其中:人员经费调增2.33万元,专项经费调减138.96万元;
8.农林水支出由年初预算878.66万元调整为878.56万元,共调减0.1万元,其中:人员经费调增2.4万元,专项经费调减2.5万元;
9.住房保障支出由年初预算100.34万元调整为108.06万元,共调增7.72万元,为人员经费调增7.72万元;
四、下一步工作打算
(一)持续强化预算管理。始终坚持“量入为出,量力而行”的原则,树立过紧日子、勤俭办事的思想,严控“三公”经费,合理安排支出,把有限的财政资金用在刀刃上,有限保障“三保”支出。
(二)抓好固定资产管理。健全完善资产管理制度,对我镇固定资产进行清查盘点,切实做到有账必有物、有物必有账,确保每件资产来源明、去向清,从而实现固定资产的长效管理。
(三)抓好各项财政工作。加强防范债务风险、严格落实审计整改、扎实开展财政知识业务培训,多措并举努力完成全年各项目标任务。
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