主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,向县人大常委会报告2022年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。
一、整改工作部署推进情况
(一)及时研究部署,持续强化整改。县委、县政府高度重视审计整改工作,认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和关于审计整改工作的重要批示精神,把审计整改作为推动高质量发展、高效能治理的有力抓手。县委审计委员会多次对审计结果作出批示,要求按照审计建议,扎实抓好问题整改。县政府召开常务会议和专题会议部署整改工作,要求认真研究解决审计发现的问题,建立健全相关制度机制,进一步提升审计整改成效。
(二)落实监督职责,分类指导整改。县审计局全面落实中央、省、市和县委、县政府关于审计整改工作的意见,按照县人大常委会有关审议意见,认真履行好对审计整改的跟踪检查责任。聚焦重点,加大对审计发现突出问题整改情况的跟踪检查力度。强化分析研究,分类提出审计整改要求,对审计过程中发现的能立行立改问题,督促指导被审计单位即知即改;对需分阶段或持续整改问题,推动被审计单位明确整改计划,定期报送整改情况直至完成整改;严格核查整改结果,确保审计整改真实、完整。
(三)完善整改措施,提升整改成效。大部分被审计单位切实履行审计整改主体责任,将审计整改与加强内部治理有效结合,既完善相关管理制度,又积极举一反三、自查自纠,努力做到审计一个问题、整改同类问题,由点及面推动内部管理水平不断提升。今年审计反映的问题80个,截至2023年11月底,已整改问题66个,综合整改率82.5%。其中:立行立改的45个问题已全部整改完毕,整改率100%。各单位、乡镇、企业等通过归还原渠道资金、调整账目、及时拨付款项、规范管理等措施,整改问题金额3.53亿元。
二、尚未完成问题整改的原因
从整改情况看,当前还存在未按时完成整改、整改责任落实不到位等问题,主要原因:一是财政资金困难,一些需要及时拨付资金、拖欠款项等问题无法立即完成整改,由于财政财力有限,只能制定资金使用计划逐步完成整改;二是部分问题为历史遗留问题,需要多方协调解决,整改难度大,需要逐步缕清、分门别类,如县旅投公司往来款挂账、资产账实不符等问题实质为合并国资公司带来的历史遗留问题;三是部分单位整改力度还不够,主体责任落实还不到位等情况,作为责任主体的主动整改意识还不够。对于尚未完成整改事项,县审计局将严格落实有关审计整改工作要求,根据法律法规规定,依法对相关部门和单位落实整改责任及后续整改情况进行持续跟踪检查,推动整改工作取得实效。
三、后续工作安排
后续工作中,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和二十届中央审计委员会第一次会议精神,坚决落实中央、省、市和县委、县政府对审计工作的部署要求,自觉接受人大监督和指导,依法全面履行审计监督职责,更好服务息烽发展大局,不负历史、不负时代,在奋力谱写中国式现代化息烽实践新篇章中贡献审计力量。
以上报告,请予审议。
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