为确保审计发现问题整改落实到位,近一段时间以来,息烽县审计局采取四项措施,加强督导被审计单位认真抓好审计发现问题。
一是认真组织学习市审计局《关于进一步加大审计力度促进“强省会”五年行动建设的实施意见》《关于进一步加强审计整改督促检查工作的通知》和县人民政府办公室印发《息烽县2016年以来省市县审计机关发现问题整改方案》等文件精神。及时召开局党组会,决定对未能按照县政府办要求在6月30日前整改完毕的单位,及时向县委审计委员会报告,并提出处理意见和建议。
二是研究部署,建立审计发现问题整改“双台账”。全面梳理建立2016年以来县级审计机关查出问题未整改问题台账,要求牵头科室和配合科室分别建立台账,实行“双台账”管理制度,及时督促指导被审计单位把问题整改落实到位。
三是明确相关科室及人员责任。明确由县审计局计划审理督察科负责梳理审计发现问题台账,做到事实清楚、数据准确、情况明了,各主审人员负责了解被审计单位落实整改落实情况,并向审计组组长报告,各审计组组长负责与被审计单位对接,督促指导其强化审计发现问题整改落实。
四是公开透明,加强审计整改结果公开。我局按照政务公开有关“公开是常态,不公开是例外”的要求,及时将审计整改情况在县人民政府网站上公开,加大公开力度,倒逼整改单位整改。
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